為全面增強審計監督效能,提升內部管理水平,近日,管網公司組織召開內部審計工作專題交流會。會議圍繞審計發現的問題展開,深入剖析根源,共同研討改進措施,以進一步推動審計成果轉化為管理實效。公司各相關部門負責人及業務骨干參加了會議。

會議以近期審計實務案例為切入點,系統梳理了在日常審計中發現的重點問題。審計部門結合具體案例,對問題表現形式進行了詳細解讀,并從制度理解、流程執行、風險意識等多個維度,對問題產生的原因進行了深度剖析。針對發現的管理薄弱環節與潛在風險點,會議提出了明確的整改意見與體系化優化方向,為后續工作改進提供了清晰指引。
會議強調,審計發現問題的整改關鍵在于責任落實。各業務經辦部門務必切實強化主體責任意識,將合規要求與風險防控嵌入日常工作。會議要求,各部門嚴格按公司制度規范工程項目管理全流程,確保工程量確認資料真實、清晰、準確,強化合同簽訂與履行規范,層層壓實款項支付審核責任。每層級經辦人員都應以高度負責的態度履職盡責,確保各項業務操作合法、合規、可靠,主動規避經營與管理風險。
本次會議堅持問題導向與目標導向相結合的原則,不僅揭示了現存不足,更凝聚了“以審促改、以審促建”的共識,相關業務部門表態會落實會議精神,將會議要求轉化為具體行動,嚴格履行本部門在項目管理、合規審核中的主體責任,確保審計整改見實效。未來,公司將持續聚焦關鍵業務領域,通過完善制度、優化流程,推動審計監督與日常運營深度融合,把審計建議切實轉化為管理執行力,為公司的持續穩健發展奠定堅實基礎。


